索引号:115323000151673132-/2017-10191092 |
公开范围:公开 |
发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: |
发布日期:2015年06月24日 |
文 号: |
标 题:
中共楚雄州委统战部2015年部门预算和2014年部门决算情况
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成文日期:
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中共楚雄州委统战部2015年部门预算和2014年部门决算情况
州委统战部部门收支预算表 |
编制单位:州委统战部 2015年度 单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
274.32 |
一、一般公共服务 |
274.32 |
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
三、经营收入 |
|
三、教育 |
|
四、其他收入 |
|
教育管理事务 |
|
|
|
行政运行 |
172.8 |
|
|
一般行政管理事务 |
101.52 |
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
离退休人员管理机构 |
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
34.02 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
13.7 |
|
|
医疗卫生管理事务 |
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
住房改革支出 |
10.17 |
|
|
住房公积金 |
10.17 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
城乡社区住宅 |
|
|
|
公有住房建设和维修改造支出 |
|
|
|
其他城乡社区住宅支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
十二、国债付息支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
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|
|
|
收入合计 |
274.32 |
支出合计 |
274.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
22.56 |
|
|
收入总计 |
296.88 |
支出总计 |
296.88 |
州委统战部部门收支决算表 |
编制单位:州委统战部 2014年度 单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
1 |
一、财政拨款 |
1 |
379.70 |
一、一般公共服务 |
28 |
395 |
其中:公共预算财政拨款 |
2 |
379.70 |
二、外交 |
29 |
|
政府性基金预算拨款 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
二、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
三、事业收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
六、其他收入 |
8 |
16.4 |
八、社会保障和就业 |
35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
396.1 |
本年支出合计 |
51 |
395 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
上年结转和结余 |
26 |
21.4 |
年末结转和结余 |
53 |
22.5 |
合计 |
27 |
417.5 |
合计 |
54 |
417.5 |
2015年州委统战部 “三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
27 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
18 |
3、公务用车费 |
9 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
9 |
(2)公务用车购置 |
|
2014年州委统战部“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
29.98 |
1、因公出国(境)费用 |
9.65 |
2、公务接待费 |
8.98 |
3、公务用车费 |
11.35 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
11.35 |
(2)公务用车购置 |
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